erp系統供應商對賬單4020|應付期初4001
通過供應商對賬單,每月月底或者和供應商約定的對賬日進行對賬,系統應付賬款的數據來源于上月期末余額,加上本月發生金額(采購進貨金額 – 采購退回金額),得到本期末的余額。系統在對賬時自動記錄本期的期末余額,并作為下月的期初金額,無需人工干預。如果和供應商另行協商,比如上月某筆進貨因質量問題扣款,但已經對完賬,可以在本期補錄一筆退款單來解決。
一、使用場景
期初上線時,錄入供應商應付賬款余額。每月和供應商對賬時使用供應商對賬單(和應付賬齡表)。
二、具體操作
2.1 應付賬款期初余額
在ERP系統上線時,需要在此錄入供應商的期初應付單據,打開“4001 應付期末余額”模塊,輸入開賬年月的上個月,點【明細】彈出“應付期末明細”窗口,錄入開賬上個月未付完款的采購入庫單(采購退回單)的期末余額,點【保存】回到主界面,系統會自動根據供應商、幣別進行匯總,最后點【保存】,如下圖。
圖:應付賬款期末余額
提示:
- 期初應付賬款余額可以通過Excel模板導入;
- 對于已經全部付完款的采購入庫單(采購退回單),無需錄入,僅錄入未結束的部分,以便讓系統接管;
- 每個月在對賬時,ERP系統會自動把對賬的期末余額寫到此處,并作為下個月的期初,不可以修改這里的數據,否則會導致賬齡報表對不上,有對賬調整的話,需要通過單據調整。
2.2 供應商對賬單
打開【供應商對賬單】,選供應商,輸入其他查詢條件,比如:
年度2020,月份12,日期從2020-12-01,日期到2020-12-31,點【查詢】,如下圖。
圖:供應商對賬單
提示:
- 供應商對賬單的邏輯:上月末應付金額 + 本月采購入庫金額 – 本月采購付款金額。
- 系統支持按自然月計算,也支持按對賬日計算,比如每月25日對賬,2020-12-25對賬數據來源:2020-11-24對賬金額作為期初錄入系統,2020-11-25~2020-12-24的采購入庫單/采購付款單作為期間數據,期末余額自動作為下個月的期初。
2.3 應付賬款賬齡分析表
供應商對賬單用來整體管理,進了多少貨,付了多少款,還剩多少未付。而應付賬齡表用來做明細管理,哪些單子賬期已到,需要付款,哪些單子還可以緩一緩。在供應商對賬單界面,點【應付賬齡】,如下圖。
圖:應付賬齡表
提示:采購付款單必須【核銷】后才能出賬齡分析報表。
評論 |0|
You must be logged in to post a comment.