erp系統供應商對賬_收發票_請款_付款流程及操作
在erp系統中,采購人員定期拉出采購入庫單(含采購退回單)與供應商對賬,對完賬后供應商寄發票過來,采購員錄入發票,結合約定的付款條件,根據發票在erp中進行請款,經過審批后,財務付款,流程走完。
本文所述對應于erp系統應付賬款部分的復雜流程。
一、供應商對賬、收發票、請款及付款流程圖
二、erp系統中具體操作
1、和供應商對賬
查詢某個供應商某一期間的采購入庫(采購退回)單據,點擊“對賬標記”欄標記為Y,最后點【對賬標記/保存】。如果要對某一單據的某一項次取消對賬,也是先對“對賬標記”欄標記為Y,再點【對賬標記/刪除】。如下圖。
2、錄入并審核采購發票
可以只錄入發票金額,無需錄入每顆物料的金額,如下圖。
3、根據發票請款
比如和供應商約定的付款條件為票到30天,則到期后可以在erp系統做請款申請。(老板批準后,不能再改動發票。如果需要修改,請讓老板先撤銷批準。)
4、老板批準付款
逐張發票批準同意,只需選中發票行,點【批準/同意】即可,如上圖。
5、采購發票核銷
在上圖的“采購發票-流水簿”界面,點【核銷】打開核銷窗口,把采購發票金額分攤到每張采購入庫單(含采購退回單),如下圖。
6、財務付款及核銷
把付款金額分攤到每張采購入庫單(含采購退回單)。參考:erp系統應付賬款管理采購付款單4015 的付款核銷部分。
提示:
流程中是一環卡一環:上一步做完才能進行下一步;發現上一步有誤的話,先要取消下一步才能返回上一步修改。比如發票錄入有誤,此時已經請款,則無法通過反審核發票來修改,必須先取消請款,如果老板已經批準付款,則還有先撤銷批準后才能取消請款。
三、erp系統采購發票及付款追蹤
顯示每張采購入庫單,收了多少發票,還剩多少金額未收到發票?付了多少款,還剩多少金額未付款?
以下空白!
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